2023年度无锡市文熙幼儿园单位决算公开
2023 年度无锡市文熙幼儿园单位决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023 年度主要工作完成情况 第二部分 2023 年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六 、财政拨款基本支 出决算表(经济科 目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2023 年度单位决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、认真贯彻执行党和国家的相关法律法规、方针、政策,坚 持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、 美、劳的全面发展教育,促进幼儿身心和谐发展。为家长解除后 顾之忧,热忱为家长服务。
3、尊重幼儿的人格尊严和基本权利,尊重幼儿身心发展的特 点和活动环境。合理组织幼儿一 日生活活动以及其他活动,全面 实施幼儿素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康 和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势,面向家长开展多形式的 早期教育宣传、指导,促进家庭教育质量的不断提高。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括园长室、资料室、 教科室、财务室、保健室。本单位无下属单位。
三、2023 年度主要工作完成情况
2023 年秋学期,文熙幼儿园先后荣获江苏省陶行知研究会第 十五届‘行知杯 ’征文优秀组织奖。
无锡市《3-6 岁儿童学习与发展指南》实验园。
无锡市幼儿啦啦操展示活动自由舞啦啦操一等奖第 1 名。
2023 年经开区垃圾分类示范校园。
经开区‘学习强国 ’学习平台学习先锋号 ”等集体荣誉。
2023 年 4 月“燃 ”啦啦操社团获评区第一届“未来之翼 ”十 佳社团。
2023 年 5 月经开区“ 十四五 ”规划课题《公办幼儿园集团化 办学的案例研究》成功立项。
2023 年 6 月在经开区教育系统廉洁文化作品征集活动中获优 秀组织奖。
第二部分
无锡市文熙幼儿园
2023 年度单位决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
单位名称:无锡市文熙幼儿园 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,139.22 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
| 五、教育支出 | 948.68 |
六、经营收入 |
| 六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 45.62 |
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| 九、卫生健康支出 | 17.12 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 127.79 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支 出 |
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| 二十三、其他支出 |
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| 二十四、债务还本支出 |
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| 二十五、债务付息支出 |
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| 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 |
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本年收入合计 | 1,139.22 | 本年支出合计 | 1,139.22 |
使用非财政拨款结余 |
| 结余分配 |
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年初结转和结余 |
| 年末结转和结余 |
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总计 | 1,139.22 | 总计 | 1,139.22 |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开 02 表
单位名称:无锡市文熙幼儿园 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 | 财政专户管 理教育收费 | 事业收入(不 含专户管理教 育收费) |
经营收入 | 附属单位上 缴收入 |
其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 1,139.22 | 1,139.22 |
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205 | 教育支出 | 948.68 | 948.68 |
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20501 | 教育管理事务 | 20.80 | 20.80 |
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2050199 | 其他教育管理事务支出 | 20.80 | 20.80 |
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20502 | 普通教育 | 903.79 | 903.79 |
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2050201 | 学前教育 | 895.34 | 895.34 |
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2050299 | 其他普通教育支出 | 8.45 | 8.45 |
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20508 | 进修及培训 | 10.88 | 10.88 |
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2050801 | 教师进修 | 10.88 | 10.88 |
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20599 | 其他教育支出 | 13.21 | 13.21 |
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2059999 | 其他教育支出 | 13.21 | 13.21 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 45.62 | 45.62 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.62 | 45.62 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 30.42 | 30.42 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 15.21 | 15.21 |
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210 | 卫生健康支出 | 17.12 | 17.12 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 17.12 | 17.12 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 17.12 | 17.12 |
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221 | 住房保障支出 | 127.79 | 127.79 |
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22102 | 住房改革支出 | 127.79 | 127.79 |
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2210201 | 住房公积金 | 40.55 | 40.55 |
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2210202 | 提租补贴 | 12.01 | 12.01 |
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2210203 | 购房补贴 | 75.23 | 75.23 |
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注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表
公开 03 表
单位名称:无锡市文熙幼儿园 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 1,139.22 | 981.63 | 157.59 |
|
|
| |
205 | 教育支出 | 948.68 | 791.09 | 157.59 |
|
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20501 | 教育管理事务 | 20.80 |
| 20.80 |
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2050199 | 其他教育管理事务支出 | 20.80 |
| 20.80 |
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20502 | 普通教育 | 903.79 | 791.09 | 112.69 |
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2050201 | 学前教育 | 895.34 | 791.09 | 104.25 |
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2050299 | 其他普通教育支出 | 8.45 |
| 8.45 |
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20508 | 进修及培训 | 10.88 |
| 10.88 |
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2050801 | 教师进修 | 10.88 |
| 10.88 |
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20599 | 其他教育支出 | 13.21 |
| 13.21 |
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2059999 | 其他教育支出 | 13.21 |
| 13.21 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 45.62 | 45.62 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.62 | 45.62 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 30.42 | 30.42 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.21 | 15.21 |
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210 | 卫生健康支出 | 17.12 | 17.12 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 17.12 | 17.12 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 17.12 | 17.12 |
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221 | 住房保障支出 | 127.79 | 127.79 |
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22102 | 住房改革支出 | 127.79 | 127.79 |
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2210201 | 住房公积金 | 40.55 | 40.55 |
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2210202 | 提租补贴 | 12.01 | 12.01 |
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2210203 | 购房补贴 | 75.23 | 75.23 |
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|
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
单位名称:无锡市文熙幼儿园 金额单位:万元
收入 | 支出 | |||||
项目 |
决算数 |
按功能分类 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,139.22 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 | 948.68 | 948.68 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 45.62 | 45.62 |
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| 九、卫生健康支出 | 17.12 | 17.12 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 127.79 | 127.79 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十三、其他支出 |
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| 二十四、债务还本支出 |
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| 二十五、债务付息支出 |
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| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 1,139.22 | 本年支出合计 | 1,139.22 | 1,139.22 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
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一、一般公共预算财政拨款 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
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总计 | 1,139.22 | 总计 | 1,139.22 | 1,139.22 |
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能 存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目)
公开 05 表
单位名称:无锡市文熙幼儿园 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,139.22 | 981.63 | 157.59 | |
205 | 教育支出 | 948.68 | 791.09 | 157.59 |
20501 | 教育管理事务 | 20.80 |
| 20.80 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 20.80 |
| 20.80 |
20502 | 普通教育 | 903.79 | 791.09 | 112.69 |
2050201 | 学前教育 | 895.34 | 791.09 | 104.25 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 8.45 |
| 8.45 |
20508 | 进修及培训 | 10.88 |
| 10.88 |
2050801 | 教师进修 | 10.88 |
| 10.88 |
20599 | 其他教育支出 | 13.21 |
| 13.21 |
2059999 | 其他教育支出 | 13.21 |
| 13.21 |
208 | 社会保障和就业支出 | 45.62 | 45.62 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.62 | 45.62 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.42 | 30.42 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.21 | 15.21 |
|
210 | 卫生健康支出 | 17.12 | 17.12 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.12 | 17.12 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 17.12 | 17.12 |
|
221 | 住房保障支出 | 127.79 | 127.79 |
|
22102 | 住房改革支出 | 127.79 | 127.79 |
|
2210201 | 住房公积金 | 40.55 | 40.55 |
|
2210202 | 提租补贴 | 12.01 | 12.01 |
|
2210203 | 购房补贴 | 75.23 | 75.23 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目)
公开 06 表
单位名称:无锡市文熙幼儿园 金额单位:万元
项目 | 财政拨款基本支出 | |||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 981.63 | 935.49 | 46.14 | |
301 | 工资福利支出 | 923.76 | 923.76 |
|
30101 | 基本工资 | 73.67 | 73.67 |
|
30102 | 津贴补贴 | 95.88 | 95.88 |
|
30103 | 奖金 |
|
|
|
30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
30107 | 绩效工资 | 211.19 | 211.19 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.42 | 30.42 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 15.21 | 15.21 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.12 | 17.12 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.94 | 4.94 |
|
30113 | 住房公积金 | 40.55 | 40.55 |
|
30114 | 医疗费 |
|
|
|
30199 | 其他工资福利支出 | 434.78 | 434.78 |
|
302 | 商品和服务支出 | 45.17 |
| 45.17 |
30201 | 办公费 | 7.51 |
| 7.51 |
30202 | 印刷费 |
|
|
|
30203 | 咨询费 |
|
|
|
30204 | 手续费 |
|
|
|
30205 | 水费 | 0.06 |
| 0.06 |
30206 | 电费 | 1.02 |
| 1.02 |
30207 | 邮电费 | 2.38 |
| 2.38 |
30208 | 取暖费 |
|
|
|
30209 | 物业管理费 | 0.10 |
| 0.10 |
30211 | 差旅费 |
|
|
|
30212 | 因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 | 维修(护)费 | 9.24 |
| 9.24 |
30214 | 租赁费 |
|
|
|
30215 | 会议费 |
|
|
|
30216 | 培训费 | 2.32 |
| 2.32 |
30217 | 公务接待费 |
|
|
|
30218 | 专用材料费 | 5.38 |
| 5.38 |
30224 | 被装购置费 |
|
|
|
30225 | 专用燃料费 |
|
|
|
30226 | 劳务费 | 6.49 |
| 6.49 |
30227 | 委托业务费 |
|
|
|
30228 | 工会经费 | 5.78 |
| 5.78 |
30229 | 福利费 | 1.36 |
| 1.36 |
30231 | 公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 | 其他交通费用 |
|
|
|
30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.52 |
| 3.52 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.73 | 11.73 |
|
30301 | 离休费 |
|
|
|
30302 | 退休费 | 0.79 | 0.79 |
|
30303 | 退职(役)费 |
|
|
|
30304 | 抚恤金 |
|
|
|
30305 | 生活补助 |
|
|
|
30306 | 救济费 |
|
|
|
30307 | 医疗费补助 |
|
|
|
30308 | 助学金 |
|
|
|
30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 | 代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.94 | 10.94 |
|
307 | 债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 | 国内债务付息 |
|
|
|
30702 | 国外债务付息 |
|
|
|
30703 | 国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 | 国外债务发行费用 |
|
|
|
310 | 资本性支出 | 0.96 |
| 0.96 |
31001 | 房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 | 办公设备购置 |
|
|
|
31003 | 专用设备购置 | 0.96 |
| 0.96 |
31005 | 基础设施建设 |
|
|
|
31006 | 大型修缮 |
|
|
|
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 | 物资储备 |
|
|
|
31009 | 土地补偿 |
|
|
|
31010 | 安置补助 |
|
|
|
31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 | 拆迁补偿 |
|
|
|
31013 | 公务用车购置 |
|
|
|
31019 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 | 文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 | 无形资产购置 |
|
|
|
31099 | 其他资本性支出 |
|
|
|
312 | 对企业补助 |
|
|
|
31201 | 资本金注入 |
|
|
|
31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 | 费用补贴 |
|
|
|
31205 | 利息补贴 |
|
|
|
31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
399 | 其他支出 |
|
|
|
39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 |
|
|
|
39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支 出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目)
公开 07 表
单位名称:无锡市文熙幼儿园 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,139.22 | 981.63 | 157.59 | |
205 | 教育支出 | 948.68 | 791.09 | 157.59 |
20501 | 教育管理事务 | 20.80 |
| 20.80 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 20.80 |
| 20.80 |
20502 | 普通教育 | 903.79 | 791.09 | 112.69 |
2050201 | 学前教育 | 895.34 | 791.09 | 104.25 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 8.45 |
| 8.45 |
20508 | 进修及培训 | 10.88 |
| 10.88 |
2050801 | 教师进修 | 10.88 |
| 10.88 |
20599 | 其他教育支出 | 13.21 |
| 13.21 |
2059999 | 其他教育支出 | 13.21 |
| 13.21 |
208 | 社会保障和就业支出 | 45.62 | 45.62 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.62 | 45.62 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.42 | 30.42 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.21 | 15.21 |
|
210 | 卫生健康支出 | 17.12 | 17.12 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.12 | 17.12 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 17.12 | 17.12 |
|
221 | 住房保障支出 | 127.79 | 127.79 |
|
22102 | 住房改革支出 | 127.79 | 127.79 |
|
2210201 | 住房公积金 | 40.55 | 40.55 |
|
2210202 | 提租补贴 | 12.01 | 12.01 |
|
2210203 | 购房补贴 | 75.23 | 75.23 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
公开 08 表
单位名称:无锡市文熙幼儿园 金额单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | |||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 981.63 | 935.49 | 46.14 | |
301 | 工资福利支出 | 923.76 | 923.76 |
|
30101 | 基本工资 | 73.67 | 73.67 |
|
30102 | 津贴补贴 | 95.88 | 95.88 |
|
30103 | 奖金 |
|
|
|
30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
30107 | 绩效工资 | 211.19 | 211.19 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.42 | 30.42 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 15.21 | 15.21 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.12 | 17.12 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.94 | 4.94 |
|
30113 | 住房公积金 | 40.55 | 40.55 |
|
30114 | 医疗费 |
|
|
|
30199 | 其他工资福利支出 | 434.78 | 434.78 |
|
302 | 商品和服务支出 | 45.17 |
| 45.17 |
30201 | 办公费 | 7.51 |
| 7.51 |
30202 | 印刷费 |
|
|
|
30203 | 咨询费 |
|
|
|
30204 | 手续费 |
|
|
|
30205 | 水费 | 0.06 |
| 0.06 |
30206 | 电费 | 1.02 |
| 1.02 |
30207 | 邮电费 | 2.38 |
| 2.38 |
30208 | 取暖费 |
|
|
|
30209 | 物业管理费 | 0.10 |
| 0.10 |
30211 | 差旅费 |
|
|
|
30212 | 因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 | 维修(护)费 | 9.24 |
| 9.24 |
30214 | 租赁费 |
|
|
|
30215 | 会议费 |
|
|
|
30216 | 培训费 | 2.32 |
| 2.32 |
30217 | 公务接待费 |
|
|
|
30218 | 专用材料费 | 5.38 |
| 5.38 |
30224 | 被装购置费 |
|
|
|
30225 | 专用燃料费 |
|
|
|
30226 | 劳务费 | 6.49 |
| 6.49 |
30227 | 委托业务费 |
|
|
|
30228 | 工会经费 | 5.78 |
| 5.78 |
30229 | 福利费 | 1.36 |
| 1.36 |
30231 | 公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 | 其他交通费用 |
|
|
|
30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.52 |
| 3.52 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.73 | 11.73 |
|
30301 | 离休费 |
|
|
|
30302 | 退休费 | 0.79 | 0.79 |
|
30303 | 退职(役)费 |
|
|
|
30304 | 抚恤金 |
|
|
|
30305 | 生活补助 |
|
|
|
30306 | 救济费 |
|
|
|
30307 | 医疗费补助 |
|
|
|
30308 | 助学金 |
|
|
|
30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 | 代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.94 | 10.94 |
|
307 | 债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 | 国内债务付息 |
|
|
|
30702 | 国外债务付息 |
|
|
|
30703 | 国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 | 国外债务发行费用 |
|
|
|
310 | 资本性支出 | 0.96 |
| 0.96 |
31001 | 房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 | 办公设备购置 |
|
|
|
31003 | 专用设备购置 | 0.96 |
| 0.96 |
31005 | 基础设施建设 |
|
|
|
31006 | 大型修缮 |
|
|
|
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 | 物资储备 |
|
|
|
31009 | 土地补偿 |
|
|
|
31010 | 安置补助 |
|
|
|
31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 | 拆迁补偿 |
|
|
|
31013 | 公务用车购置 |
|
|
|
31019 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 | 文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 | 无形资产购置 |
|
|
|
31099 | 其他资本性支出 |
|
|
|
312 | 对企业补助 |
|
|
|
31201 | 资本金注入 |
|
|
|
31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 | 费用补贴 |
|
|
|
31205 | 利息补贴 |
|
|
|
31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
399 | 其他支出 |
|
|
|
39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 |
|
|
|
39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开 09 表
单位名称:无锡市文熙幼儿园 金额单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | “三公”经费 |
会议费 |
培训费 | ||||||||||
“三公” 经费合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | “三公” 经费合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.60 |
相关统计数:
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
因公出国(境)团组数(个) | 0 | 因公出国(境)人次数(人) | 0 |
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 |
国内公务接待批次(个) | 0 | 国内公务接待人次(人) | 0 |
国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 国(境)外公务接待人次(人) | 0 |
召开会议次数(个) | 0 | 参加会议人次(人) | 0 |
组织培训次数(个) | 11 | 参加培训人次(人) | 313 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公 ”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算支出决算表
公开 10 表
单位名称:无锡市文熙幼儿园 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表
公开 11 表
单位名称:无锡市文熙幼儿园 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
财政拨款机关运行经费支出决算表
公开 12 表
单位名称:无锡市文熙幼儿园 金额单位:万元
项目 |
机关运行经费支出决算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 |
| |
302 | 商品和服务支出 |
|
30201 | 办公费 |
|
30202 | 印刷费 |
|
30203 | 咨询费 |
|
30204 | 手续费 |
|
30205 | 水费 |
|
30206 | 电费 |
|
30207 | 邮电费 |
|
30208 | 取暖费 |
|
30209 | 物业管理费 |
|
30211 | 差旅费 |
|
30212 | 因公出国(境)费用 |
|
30213 | 维修(护)费 |
|
30214 | 租赁费 |
|
30215 | 会议费 |
|
30216 | 培训费 |
|
30217 | 公务接待费 |
|
30218 | 专用材料费 |
|
30224 | 被装购置费 |
|
30225 | 专用燃料费 |
|
30226 | 劳务费 |
|
30227 | 委托业务费 |
|
30228 | 工会经费 |
|
30229 | 福利费 |
|
30231 | 公务用车运行维护费 |
|
30239 | 其他交通费用 |
|
30240 | 税金及附加费用 |
|
30299 | 其他商品和服务支出 |
|
307 | 债务利息及费用支出 |
|
310 | 资本性支出 |
|
31001 | 房屋建筑物购建 |
|
31002 | 办公设备购置 |
|
31003 | 专用设备购置 |
|
31005 | 基础设施建设 |
|
31006 | 大型修缮 |
|
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
31008 | 物资储备 |
|
31009 | 土地补偿 |
|
31010 | 安置补助 |
|
31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
31012 | 拆迁补偿 |
|
31013 | 公务用车购置 |
|
31019 | 其他交通工具购置 |
|
31021 | 文物和陈列品购置 |
|
31022 | 无形资产购置 |
|
31099 | 其他资本性支出 |
|
312 | 对企业补助 |
|
399 | 其他支出 |
|
注:“机关运行经费 ” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
本单位无财政拨款机关运行经费支出决算,故本表为空。
政府采购支出决算表
公开 13 表
单位名称:无锡市文熙幼儿园 单位:万元
项目 | 金额 |
一、政府采购支出合计 |
|
(一)政府采购货物支出 |
|
(二)政府采购工程支出 |
|
(三)政府采购服务支出 |
|
二、政府采购授予中小企业合同金额 |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。 本单位无政府采购支出决算,故本表为空。
第三部分 2023 年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023 年度收入、支出决算总计 1,139.22 万元。与上年相 比,收、支总计各增加 612.86 万元,增长 116.43%。其中:
(一)收入决算总计 1,139.22 万元。包括:
1.本年收入决算合计 1,139.22 万元。与上年相比,增加 612.86 万元,增长 116.43%,变动原因:上年下半年开始独立 核算,故决算数为半年数据。
2.使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。 3.年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计 1,139.22 万元。包括:
1.本年支出决算合计 1,139.22 万元。与上年相比,增加 612.86 万元,增长 116.43%,变动原因:上年下半年开始独立 核算,故决算数为半年数据。
2.结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2023 年度本年收入决算合计 1,139.22 万元,其中:财政 拨款收入 1,139.22 万元, 占 100%;上级补助收入 0 万元, 占 0%;财政专户管理教育收费 0 万元, 占 0%;事业收入(不含专 户管理教育收费)0 万元, 占 0%;经营收入 0 万元, 占 0%;附
属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。
三、支出决算情况说明
2023 年度本年支出决算合计 1,139.22 万元,其中:基本 支 出 981.63 万 元 , 占 86.17% ; 项 目 支 出 157.59 万 元 , 占 13.83%;上缴上级支出 0 万元, 占 0%;经营支出 0 万元, 占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,139.22 万元。 与上年相比,收、支总计各增加 612.86 万元,增长 116.43%, 变动原因:上年下半年开始独立核算,故决算数为半年数据。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预 算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用 本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年 度财政拨款结转资金发生的支出。
2023 年度财政拨款支出决算 1,139.22 万元, 占本年支出 合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,162.15 万 元相比,完成年初预算的 98.03%。其中:
(一)教育支出(类)
1.教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年 初预算 0 万元,支出决算 20.8 万元,(年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:年初未 做预算,为后期追加经费预算。
2.普通教育(款) 学前教育(项)。年初预算 948.56 万 元,支出决算 895.34 万元,完成年初预算的 94.39%。决算数与 年初预算数的差异原因:为人员调出,经费减少。
3.普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 8.45 万元,(年初预算数为 0 万元,无法计算 完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:年初未做预算, 为后期追加经费预算。
4.进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 10.88 万元, (年初预算数为 0 万元,无法计算完成 比率)决算数与年初预算数的差异原因:年初未做预算,为后 期追加经费预算。
5.其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 13.21 万元, (年初预算数为 0 万元,无法计 算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 年初未做预 算,为后期追加经费预算。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保 险缴费支出(项)。年初预算 30.87 万元,支出决算 30.42 万
元, 完成年初预算的 98.54%。决算数与年初预算数的差异原 因:人员调出。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴 费支出(项)。年初预算 15.43 万元,支出决算 15.21 万元, 完成年初预算的 98.57%。决算数与年初预算数的差异原因:人 员调出。
(三)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 22.01 万元,支出决算 17.12 万元,完成年初预算的 77.78%。 决算数与年初预算数的差异原因:人员调出。
(四)住房保障支出(类)
1.住房 改革支 出(款 )住房公积金(项 ) 。年初预算 46.51 万元,支出决算 40.55 万元,完成年初预算的 87.19%。 决算数与年初预算数的差异原因:人员调出。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算 20.69 万元,支出决算 12.01 万元,完成年初预算的 58.05%。决算数 与年初预算数的差异原因:人员调出。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算 78.08 万元,支出决算 75.23 万元,完成年初预算的 96.35%。决算数 与年初预算数的差异原因:人员调出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度财政拨款基本支出决算 981.63 万元,其中:
(一)人员经费 935.49 万元。主要包括:基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭 的补助。
(二)公用经费 46.14 万元。主要包括:办公费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材 料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专 用设备购置。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2023 年度一般公 共预算财政拨款支 出决算 1,139.22 万 元。与上年相比, 增加 612.86 万元, 增长 116.43%, 变动原 因:上年下半年开始独立核算,故决算数为半年数据。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 981.63 万 元,其中:
(一)人员经费 935.49 万元。主要包括:基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭 的补助。
(二)公用经费 46.14 万元。主要包括:办公费、水费、
电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材 料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专 用设备购置。
九、财政拨款“ 三公 ”经费、会议费、培训费支出情况说 明
(一)财政拨款“三公 ”经费支出总体情况说明。
2023 年度财政拨款“三公 ”经费支出决算 0 万元(其中: 一般公共预算支出 0 万元;政府性基金预算支出 0 万元; 国有 资本经营预算支出 0 万元)。与上年决算数相同。
(二)财政拨款“三公 ”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算 0 万元(其中:一般公共预 算支出 0 万元;政府性基金预算支出 0 万元; 国有资本经营预 算支出 0 万元),支出决算 0 万元(其中:一般公共预算支出
0 万元;政府性基金预算支出 0 万元;国有资本经营预算支出 0 万元),完成调整后预算的 100%,决算数与预算数相同。全年 使用财政拨款涉及的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元(其中:一 般公共预算支出 0 万元;政府性基金预算支出 0 万元; 国有资 本经营预算支出 0 万元),支出决算 0 万元(其中:一般公共 预算支出 0 万元;政府性基金预算支出 0 万元; 国有资本经营 预算支出 0 万元),完成调整后预算的 100%,决算数与预算数 相同。其中:
(1)公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款 购置公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行 维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费支出预算 0 万元(其中:一般公共预算支出 0 万元;政府性基金预算支出 0 万元;国有资本经营预算支出 0 万元),支出决算 0 万元(其中:一般公共预算支出 0 万元; 政府性基金预算支 出 0 万元 ; 国有 资本经 营预算支 出 0 万 元),完成调整后预算的 100%,决算数与预算数相同。其中: 国内公务接待支出 0 万元,接待 0 批次,0 人次;国(境)外公 务接待支出 0 万元,接待 0 批次,0 人次。
(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。
2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元(其中:一般公 共预算支出 0 万元;政府性基金预算支出 0 万元; 国有资本经 营预算支出 0 万元),支出决算 0 万元(其中:一般公共预算 支出 0 万元;政府性基金预算支出 0 万元; 国有资本经营预算 支出 0 万元) ,完成调整后预算的 100%,决算数与预算数相 同。2023 年度全年召开会议 0 个,参加会议 0 人次。
(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。
2023 年度财政拨款培训费支出预算 13.6 万元(其中:一
般公共预算支出 13.6 万元;政府性基金预算支出 0 万元;国有 资本经营预算支出 0 万元),支出决算 13.6 万元(其中:一般 公共预算支出 13.6 万元;政府性基金预算支出 0 万元;国有资 本经营预算支出 0 万元),完成调整后预算的 100%,决算数与 预算数相同。2023 年度全年组织培训 11 个,组织培训 313 人 次,开支内容:教师暑期培训、专家讲课培训、教育研讨会、 特色课程培训、教研线上培训、课题教科研建设等。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上 年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与 上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元(其中:一般公共 预算支出 0 万元;政府性基金预算支出 0 万元; 国有资本经营 预算支出 0 万元)。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2023 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元,其中:授予小 微企业合同金额 0 万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中:副 部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要 通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种 专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单 价 50 万元(含) 以上的通用设备 0 台(套) ,单价 100 万元 (含)以上的专用设备 0 台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2023 年度,本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价, 涉及财政性资金合计 0 万元;本单位未开展单位整体支出财政 重点绩效评价,涉及财政性资金 0 万元。
本单位共对 2023 年度已实施完成的 5 个项目开展了绩效自 评价,涉及财政性资金合计 103 万元;本单位共开展 1 项单位 整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计 1,059.02 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财 政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项 管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电
大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入 ”、 “上级补助收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“ 附属单 位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余(原事业基金) 弥补当年收支差额的数 额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非 财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展
目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“ 三公 ”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆 购置税、牌照费) 以及按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理 的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。
十九、教育支出 (类)教育管理事务(款)其他教育管理事务
支出 (项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的 支出。
二十、教育支出 (类)普通教育(款)学前教育(项):反映各 部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼 儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
二十一、教育支出 (类)普通教育(款)其他普通教育支出 (项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
二十二、教育支出 (类)进修及培训(款)教师进修(项):反 映教师进修、师资培训支出。
二十三、教育支出 (类)其他教育支出(款)其他教育支出 (项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
二十四、社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十五、社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十六、卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)事业单 位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规 定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十七、住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金
(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。
二十八、住房保障支出 (类)住房改革支出(款)提租补贴 (项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含 离退休人员)发放的租金补贴。
二十九、住房保障支出 (类)住房改革支出(款)购房补贴 (项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工 (含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放 的用于购买住房的补贴。
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